大发快三玩法技巧走势

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                當前位置: 政策解讀> 媒 體

                我市出臺指導監督內部審ξ 計工作計劃

                • 時間:2020-06-15 09:25:43
                • 來源:連網
                • 閱讀次數:
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                近日,市審計局印發《2020年連雲港市ζ 審計機關指導監督內部審計工作計劃》(以下簡稱《計劃》),加強內部審計工作業務指導和監督,引導各單位建立健全內部審計制度,發揮內部審計在促進管理、防範風險中的重要作用。

                《計劃》明確,建立定期備案制度。各單位內部審計工作計劃、審計報告、審計整改情況、工作總結以及審計發現的重大違紀違法問題線索等資料,每半年向市審計局報備一次,7月10日前報備上半年情況資料,次年1月10日前報備下半年和全年情況資料,實現內部審計成果與市審計局共享。同時,加快內部審計信息化建設。市審計局6月底前建成內部審計信息管理平臺,優化功能設置,定期更新內部審計信息數據和相關內容,動態掌握各單位內部審計工作情況。

                《計劃》明確,將加強行業主管部門對內部審計工作的領導。8月底前市審計局分別¤與市教育、國資等主管部門建立行業性內部審計工作協作機制,促進行業主管部門建立完善對內部審計工作的領導機制,不斷加強對內部審計工作的指導、監督和管理,推動教育、國企行業內部審計工作全面開展。市審計ぷ局將根據行業屬性、業務特點和資金規模等因∩素,對各單位內部審計工作實行分類指導和監督。

                按照《計劃》,將開展日常監督。市審計局在開展項目審計時,對各單位內部審計制度建立情況、內部審計工作開展情況、質量效果情況等作出監督評價。在開展領導幹部經濟責任審計時,將內部審計監督制約機制的建立健全和執行情況,作為評價領導幹部履職盡責的重要內容。同時,開展專項監督。對有關單位通過購買社會中介服務開展內部審計情況進行專項監督,重點檢查中介機構出具咨》詢(審計)報告的質量。該項工作由市審計局結合項目審計,列入審計實施方案予以明確細化。


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